中國民航網(wǎng)
蟻穴失察必崩大壩。內(nèi)部審計作為一支重要力量,與國家審計、社會審計共同構(gòu)筑起護(hù)航國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的監(jiān)督保障。今年以來,空港實業(yè)黨委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞集團(tuán)工作大局,全面履行職責(zé),堅持依法審計,做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作,以有力有效的審計監(jiān)督推動各項重大決策部署落地見效。
固根本,以自身建設(shè)立信
今年以來,空港實業(yè)黨委始終保持求真務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),堅持立足實際開展審計監(jiān)督,將審計發(fā)現(xiàn)的具體問題放在改革發(fā)展大局下審視,大膽開拓創(chuàng)新,堅持制度先行,從體制機(jī)制制度層面分析原因、提出建議,針對分公司現(xiàn)行制度不健全、內(nèi)容不完善、制度“失修”等問題,督促分公司結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)新制定制度12份、修訂完善制度17份、優(yōu)化完善業(yè)務(wù)流程28個,及時把好的經(jīng)驗做法通過制度形式固化下來,進(jìn)一步推動基層建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,加固內(nèi)控安全底板,有效提高了各分公司管理水平和風(fēng)險防范能力。
強(qiáng)作風(fēng),以審計精神立身
今年2月,實業(yè)公司審計部對汽運(yùn)分公司開展審計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)汽運(yùn)分公司巴士中心加用油管理不規(guī)范后,依法履職,經(jīng)公司黨委上報集團(tuán)后,將該問題線索移交至集團(tuán)紀(jì)檢,幫助追繳違規(guī)違紀(jì)資金407萬余元。既有刀刃向內(nèi)的勇氣,也有正視問題的自覺,針對審計中發(fā)現(xiàn)的具有普遍性、傾向性和苗頭性的問題,審計部深入研究問題的特點(diǎn)、規(guī)律和趨勢,分析可能存在的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞,推動相關(guān)單位、部門單位舉一反三,加強(qiáng)管理、進(jìn)一步推動深化改革。堅持監(jiān)審協(xié)同聯(lián)動,增強(qiáng)監(jiān)督合力,形成一種常態(tài)化、動態(tài)化震懾,防止“破窗效應(yīng)”,進(jìn)一步推動公司從嚴(yán)管黨向縱深發(fā)展,鞏固涵養(yǎng)良好工作生態(tài)。
謀大局,以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)
注重揭示問題與解決問題相結(jié)合,堅持審計監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化,打通工作難點(diǎn)堵點(diǎn),做好審計“下半篇文章”。通過進(jìn)一步拓展審計監(jiān)督廣度和深度,加大對公司資產(chǎn)管理、收入管理、成本控制、招采及合同管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的把控,加大對公司管理運(yùn)行中各類風(fēng)險隱患揭示力度,消除監(jiān)督盲區(qū),對審計查出的問題,逐項逐條擺列清單,詳細(xì)說明問題表現(xiàn)、違規(guī)性質(zhì)、整改要求等,提出科學(xué)合理的整改要求。對整改工作進(jìn)行跟蹤督促,對審計查出問題的整改情況,定期開展跟蹤督促檢查,防止敷衍整改、虛假整改。對審計出的原材料消耗記錄不全、成本損耗率較高、未及時上繳的現(xiàn)金收入問題等問題,督促分公司及時上繳現(xiàn)金收入、追繳違規(guī)資金、扣回超付金額、規(guī)范后續(xù)管理,合理保障公司收入完整性、成本真實性、流程規(guī)范性,為公司發(fā)展構(gòu)建了良好經(jīng)營秩序。截至目前,已完成審計項目2個,查出問題96個,涉及問題金額436萬余元。
下一步,空港實業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化履責(zé)擔(dān)當(dāng),創(chuàng)新工作理念,在更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用上聚焦發(fā)力,努力構(gòu)建全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系,為加快實現(xiàn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出更大貢獻(xiàn)。
(通訊員:王宇婷)
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